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送心意

歐老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2016-12-19 22:21

也就是說掛靠的也就是當(dāng)再見的項(xiàng)目來做賬是吧

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2016-12-19 22:24

歐老師,收取掛靠公司的管理費(fèi)要怎么做賬呢,能給個(gè)分錄嗎?

歐老師 解答

2016-12-19 22:07

營改增之后,建筑企業(yè)掛靠公司賬務(wù)是這樣的:銷售發(fā)票是建筑企業(yè)開是建筑企業(yè)收入,掛靠公司購的材料票和人工費(fèi)給建筑企業(yè)做賬當(dāng)成本發(fā)票。

歐老師 解答

2016-12-19 22:21

同學(xué)你好,是這樣的,掛靠的就是當(dāng)在建的項(xiàng)目來做賬。

歐老師 解答

2016-12-19 22:26

同學(xué)你好,如果管理費(fèi)能開發(fā)票,可以做外賬,要是沒發(fā)票,只能做其他用途了。

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具體什么業(yè)務(wù)的呢?
2024-03-12 15:19:36
營改增之后,建筑企業(yè)掛靠公司賬務(wù)是這樣的:銷售發(fā)票是建筑企業(yè)開是建筑企業(yè)收入,掛靠公司購的材料票和人工費(fèi)給建筑企業(yè)做賬當(dāng)成本發(fā)票。
2016-12-19 22:07:50
被掛靠方: 1、內(nèi)賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-03-31 11:48:34
1、收到建設(shè)方的工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2、完工結(jié)算后 借:預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、同時(shí)計(jì)提稅金 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交營業(yè)稅 等 4、然后將這個(gè)工程款轉(zhuǎn)給個(gè)人,應(yīng)視同你們的成本 借:工程結(jié)算成本 貸:應(yīng)付賬款 / 預(yù)付賬款 等 5、最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:工程結(jié)算收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:工程結(jié)算成本
2019-06-20 16:41:24
你好,根據(jù)自己真實(shí)的建筑業(yè)務(wù)一樣進(jìn)行賬務(wù)處理
2016-08-24 20:49:40
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