
本月沒有增值稅銷項稅 ,只有進(jìn)項稅 留抵稅額增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(五)(附加稅費(fèi)情況表) 這個表里面 ---可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 這里面需要填寫么??
答: 同學(xué)你好 有進(jìn)項可以抵扣需要填寫
實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,退回的增值稅留抵額以后還能抵銷項稅嗎?
答: 你好,沒法抵扣了,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的


美美韶華 追問
2021-08-10 15:09
樸老師 解答
2021-08-10 15:18