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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-08-10 11:36

你好,銷售退貨的分錄應當是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務成本

俊秀的爆米花 追問

2021-08-10 11:45

謝謝,折扣和贈送呢老師

鄒老師 解答

2021-08-10 11:45

同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

俊秀的爆米花 追問

2021-08-10 11:47

這個退貨是不是用紅字做呀

鄒老師 解答

2021-08-10 11:48

你好,銷售退貨的分錄應當是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務成本
沒有特別說明的情況下,金額是正數(shù)
如果分錄的金額是負數(shù),那分錄就是
借:應收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本  , 貸:庫存商品

俊秀的爆米花 追問

2021-08-10 11:49

這樣可以嗎

俊秀的爆米花 追問

2021-08-10 11:51

這個錯了

鄒老師 解答

2021-08-10 11:52

你好,不可以。銷售退貨的 主營業(yè)務收入應當是借方正數(shù),或者貸方負數(shù)。
你這里的是借方負數(shù)(紅字),就是貸方正數(shù)的意思,這樣會增加收入,而不是減少收入

俊秀的爆米花 追問

2021-08-10 11:52

成本這個是要跟這個分錄做在一起嗎

鄒老師 解答

2021-08-10 11:55

你好,收入沖銷了,結轉的成本也需要做沖銷 

俊秀的爆米花 追問

2021-08-10 11:56

是月末做,還是現(xiàn)在就直接做在一起呀,老師

鄒老師 解答

2021-08-10 11:57

你好,看個人處理習慣,都是可以的 

俊秀的爆米花 追問

2021-08-10 12:16

公司業(yè)務比較多,光做這一筆會不會影響別的成本金額,這個有點懵。搞不懂

鄒老師 解答

2021-08-10 14:06

你好,可以是月末做,也可以是當時就做

不影響別的成本金額

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您好!這個一般分下面2種情況,您可以參考下。 (1) 未確認銷售收入的發(fā)出商品退回。由于這種銷售退回發(fā)生在企業(yè)確認收入之前,因此只需要將已計入“發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等科目的商品成本轉回即可。發(fā)出商品被退回時,應按其成本,借記“庫存商品”科目,貸記 “發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等科目。 (2) 已確認銷售收入的銷售退回。一般來講沖減的收入和成本都應是當時銷售時確認的收入和成本,如果銷售和退回的間隔時間比較長,這種情況下難以再確定當初銷售時的成本,可以按照退回當月同類產(chǎn)品的成本來轉回。
2016-03-21 09:41:53
你好,把退貨部分扣除。
2019-11-02 14:41:55
你好,銷售退貨的分錄應當是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2021-08-10 11:36:49
您好,直接做紅字分錄就行
2021-04-15 11:52:33
同學你好 不好意思哈,接了問題之后發(fā)現(xiàn)你這個問題應該是連續(xù)的,我應該是接錯了,麻煩同學重新再提交一下問題哈~
2022-08-16 20:21:31
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