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送心意

思頓喬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-08 20:18

您好,在一個(gè)月的話
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款

餅干飛呀 追問

2021-08-08 20:18

進(jìn)項(xiàng)稅呢???

思頓喬老師 解答

2021-08-08 20:19

您好
專票是
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
貸:銀行存款

餅干飛呀 追問

2021-08-08 20:22

老師,怎么這分錄做到一起了?

餅干飛呀 追問

2021-08-08 20:23

如果是還沒收到發(fā)票已經(jīng)做過賬務(wù)處理了呢?沒收到發(fā)票前是借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款。那收到發(fā)票后的賬務(wù)處理呢?

思頓喬老師 解答

2021-08-08 20:24

在一個(gè)月的話是沒有關(guān)系的

思頓喬老師 解答

2021-08-08 20:24

假如您覺得非要全部的話就是
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款

思頓喬老師 解答

2021-08-08 20:24

借:管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
貸:預(yù)付賬款

餅干飛呀 追問

2021-08-08 20:25

不對(duì),應(yīng)該是借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款,那收到發(fā)票以后呢

思頓喬老師 解答

2021-08-08 20:27

您好,沒有收到發(fā)票就是預(yù)付賬款

思頓喬老師 解答

2021-08-08 20:27

您那樣做管理費(fèi)用,就是收到發(fā)票

餅干飛呀 追問

2021-08-08 20:28

這家公司的賬務(wù)處理是先計(jì)提:借:管理費(fèi)用——租金  貸:應(yīng)付賬款    支付租金時(shí):借:應(yīng)付賬款   貸:銀行存款   收到發(fā)票時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅   貸:(不知道是啥了)

餅干飛呀 追問

2021-08-08 20:29

這種賬務(wù)處理是對(duì)的嗎

餅干飛呀 追問

2021-08-08 20:29

收到發(fā)票的貸方是啥?

思頓喬老師 解答

2021-08-08 20:30

借:管理費(fèi)用——租金  
貸:應(yīng)付賬款   
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
貸:管理費(fèi)用

餅干飛呀 追問

2021-08-08 20:31

好的,明白了,感謝謝謝

思頓喬老師 解答

2021-08-08 20:32

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)

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您好,在一個(gè)月的話 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2021-08-08 20:18:06
您好,支付存款利息時(shí)的分錄,借:利息支出,貸:銀行存款,
2019-05-12 15:42:08
借,材料采購(gòu)120 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅15.6 貸,銀行存款
2022-12-15 13:09:50
你好 1借;材料采購(gòu) 120萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15.6萬(wàn) 貸;銀行存款135.6萬(wàn) 2,借;原材料 100萬(wàn) 材料成本差異 20萬(wàn) 貸;材料采購(gòu) 120萬(wàn)
2020-03-29 18:06:43
同學(xué)你好 1、借:應(yīng)收賬款 45200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)5200
2022-11-08 09:21:43
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