
我們的注冊資金100萬,我們已經(jīng)虧了300萬,期間我們都是向股東借款繼續(xù)經(jīng)營,所以其他應(yīng)付款200萬的往來,怎樣處理好呢?
答: 你計(jì)入其他應(yīng)付款 后面歸還時(shí)平賬處理就可以了
老師,我們賬上其他應(yīng)付款(股東),金額大于注冊資金,現(xiàn)在該怎么處理呢
答: 你好 你們帳上沒有收入的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我單位的注冊資金很少,大部分錢是老板打到公戶的,那么公司以后還的話,好幾百萬呢,就先一直掛到其他應(yīng)付款嗎
答: 有錢時(shí)歸還,沒錢掛著也可以的
老師,您好,我們公司剛注冊下來還沒開始,2016.1.1開始營業(yè),現(xiàn)在支出已經(jīng)超出股本,我是應(yīng)該把超出的那部分列為其他應(yīng)付款嗎?
請(qǐng)問,我司從注冊到現(xiàn)在都沒有認(rèn)繳,股東給的錢都是做到其他應(yīng)付款,請(qǐng)問這樣可以去工商認(rèn)繳嗎?
公司開支一直是老板個(gè)人墊支,我現(xiàn)在可以將他個(gè)人其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成注冊資本不?

