
小規(guī)模,如果補(bǔ)交增值稅,可以不計(jì)提增值稅么
答: 補(bǔ)交以前年度的增值稅可以不計(jì)提
小規(guī)模發(fā)生增值稅時(shí),計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅專用),減免時(shí)可以做借應(yīng)交增值稅-(小規(guī)模納稅專用)貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎
答: 可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè),稅務(wù)自查時(shí)查出,2019年有筆收入未入賬,開的是專票,要求補(bǔ)繳增值稅,實(shí)際是上年發(fā)票開重了,全部聯(lián)次都在我們這,沒入賬,今年得沖紅,增值稅已補(bǔ)交,請(qǐng)問下補(bǔ)交增值稅和補(bǔ)記收入和沖紅的分錄怎么做?謝謝
答: 你好,借:應(yīng)收賬款? 貸:以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 貸:銀行存款 沖紅直接反分錄


*^_^*陽光 追問
2021-08-05 15:21
小云老師 解答
2021-08-05 15:40