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佪菋
于2021-08-04 08:01 發(fā)布 ??1154次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-08-04 08:01
你好,借其他應付款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金
佪菋 追問
2021-08-04 08:11
是把9個月的金額加在一起作成一張憑證是么
暖暖老師 解答
2021-08-04 08:13
可以的,把發(fā)票放在一起就可以的
2021-08-04 08:40
發(fā)票是每個月已經(jīng)作了憑證的
2021-08-04 09:15
那直接沖減其他應付款就可以
2021-08-04 09:20
老師怎么沖呢?
2021-08-04 09:30
借其他應付款貸銀行存款
2021-08-04 09:50
那這些錢公司要轉(zhuǎn)給法人么
對的,需要選給他,本來就是欠的
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老師,法人墊付差旅費9個月,現(xiàn)在要還錢給法人,會計怎么分錄。
答: 你好,借其他應付款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金
老師 您好 法人用自己的錢墊付了公司房費 現(xiàn)在公司還給法人的會計分錄應該怎么做
答: 法人墊付時: 借:管理費用 貸:其他應付款-法人 還法人時: 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司轉(zhuǎn)賬給法人,法人墊付主營業(yè)務成本費用會計分錄要怎么做?
答: 借;相關(guān)科目 貸;其他應付款
公司成立前期都是法人墊付的資金,然后現(xiàn)在公司有收入了,把錢還給法人了,然后法人又向公司借錢,同一筆分錄,摘要分別怎么寫好呢?
討論
法人先墊付的差旅費那我怎么入賬?然后用什么票據(jù)入賬呢?
法人以公司名義買的車,但錢是法人付的,公司現(xiàn)在沒錢付法人,怎么做會計分錄
公司成立初期,開銷是法人自己墊的,現(xiàn)在還給法人的錢要付什么附件呢。
老師法人墊付了這個月的網(wǎng)費,怎樣做分錄
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 144773 個
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佪菋 追問
2021-08-04 08:11
暖暖老師 解答
2021-08-04 08:13
佪菋 追問
2021-08-04 08:40
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2021-08-04 09:15
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2021-08-04 09:20
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2021-08-04 09:30
佪菋 追問
2021-08-04 09:50
暖暖老師 解答
2021-08-04 09:50