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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-08-04 08:01

你好,借其他應付款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金

佪菋 追問

2021-08-04 08:11

是把9個月的金額加在一起作成一張憑證是么

暖暖老師 解答

2021-08-04 08:13

可以的,把發(fā)票放在一起就可以的

佪菋 追問

2021-08-04 08:40

發(fā)票是每個月已經(jīng)作了憑證的

暖暖老師 解答

2021-08-04 09:15

那直接沖減其他應付款就可以

佪菋 追問

2021-08-04 09:20

老師怎么沖呢?

暖暖老師 解答

2021-08-04 09:30

借其他應付款貸銀行存款

佪菋 追問

2021-08-04 09:50

那這些錢公司要轉(zhuǎn)給法人么

暖暖老師 解答

2021-08-04 09:50

對的,需要選給他,本來就是欠的

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相關(guān)問題討論
你好,借其他應付款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金
2021-08-04 08:01:42
法人墊付時: 借:管理費用 貸:其他應付款-法人 還法人時: 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款
2022-03-20 13:21:21
你好 先借款后面給員工報銷 借管理費用,貸方是銀行/現(xiàn)金? 借款時再寫一個借現(xiàn)金/銀行 貸其他應付款 老板名
2021-07-29 19:02:44
借;相關(guān)科目 貸;其他應付款
2016-10-19 14:19:37
您好 借:財務費用 管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-12-24 21:07:21
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