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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-02 18:36

你好 先去 電子稅務(wù)局 -左邊報(bào)表報(bào)送里面 -找到當(dāng)月的報(bào)表  去更正 ; 或者如果更正不了的 帶著申報(bào)表 、公章 、經(jīng)辦人身份證去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局大廳申請(qǐng)修改 ;

炙熱的月餅 追問(wèn)

2021-08-02 18:56

在增值稅客戶端更正申報(bào)那里找不到可以修改5月增值稅報(bào)表的地方

meizi老師 解答

2021-08-02 19:36

去稅務(wù)局大廳申請(qǐng)修改

炙熱的月餅 追問(wèn)

2021-08-03 12:39

你好,老師,去更正報(bào)表是要去所屬稅局嗎,還是附近的稅局都可以更改呀?

meizi老師 解答

2021-08-03 12:49

你好 是的。 自己主管 稅務(wù)局去改哈  

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你好 先去 電子稅務(wù)局 -左邊報(bào)表報(bào)送里面 -找到當(dāng)月的報(bào)表 去更正 ; 或者如果更正不了的 帶著申報(bào)表 、公章 、經(jīng)辦人身份證去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局大廳申請(qǐng)修改 ;
2021-08-02 18:36:05
1、當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額。 其中,當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。 如果當(dāng)期沒(méi)有免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格,上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計(jì)算。 2、免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額。其中,免抵退稅額抵減額=免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率。
2019-06-03 19:04:13
你好,你們開(kāi)具是專票嗎
2021-12-01 21:42:12
城建稅申報(bào)金額是填一般增值稅,還是免抵稅額 一般增值稅
2019-01-11 21:28:37
同學(xué)你好 這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08
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