
收到上年度列支的支出,會計做賬財務(wù)會計做賬,借,零余額賬戶用款額度,貸,以前年度盈余調(diào)整預(yù)算會計做賬務(wù)處理,借,資金結(jié)存/零余額賬戶用款額度,貸,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/年初余額調(diào)整,但是在提報表時,資產(chǎn)負債表不平衡,請教
答: 你的以前年度盈余調(diào)整,最后要轉(zhuǎn)到那個累計盈余。
工會調(diào)整以前年度滾存結(jié)余如何賬務(wù)處理,這部分調(diào)整的滾存結(jié)余在資產(chǎn)負債表及決算表中如何填列
答: 是否在當年的資產(chǎn)負債表上調(diào)整年初數(shù)?<br><br>
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我公司要建賬,以前年度的數(shù)據(jù)都丟失,存貨只有數(shù)量賬,沒有金額。請問存貨的期初結(jié)余單價怎樣定,我公司采用加權(quán)平均法,期初單價是否可以按采購單價,但有的采購單價也丟失,存貨出庫的單價也算不了。請問老師,怎樣來定存貨期初價。這樣建賬是否會影響資產(chǎn)負債表的平衡?不平衡又要怎樣處理?
答: 如果數(shù)據(jù)丟人,有些數(shù)據(jù)匹配不上是正常的,資產(chǎn)負債表沒法恢復。
請問老師:補繳以前年度稅費 產(chǎn)生的滯納金 怎么填寫資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù),不是做賬 是資產(chǎn)負債表要改期初數(shù) 不知道這個滯納金該怎么改
請問老師:補繳以前年度稅費 產(chǎn)生的滯納金 怎么填寫資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù),不是做賬 是資產(chǎn)負債表要改期初數(shù) 不知道這個滯納金該怎么改
老師,就是我今年調(diào)整了以前年度損益后資產(chǎn)負債表會不平衡,差異這個金額要怎么調(diào)整,謝謝

