
生產(chǎn)型企業(yè)的增值稅申報(bào)
答: 不好意思,我看錯(cuò)了,免抵退稅那個(gè)我沒有實(shí)際超過做過,你可以重新再提問一次,外貿(mào)老師會回復(fù)您這個(gè)問題的
(外貿(mào)企業(yè))生產(chǎn)型出口企業(yè)的增值稅申報(bào)
答: 你好,因?yàn)榱舻侄愵~小于免抵退稅額,所以退稅額等于留抵扣稅額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè)的增值稅怎么申報(bào)?申報(bào)在哪一欄?
答: 表一13%銷售貨物一欄里面的。
我們是生產(chǎn)企業(yè),出口貨物關(guān)單日期是6月30號,是不是次月也就是7月就要先申報(bào)增值稅?如果漏報(bào)了怎么辦?
請求生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅申報(bào)表填寫流程,麻煩學(xué)堂老師指教下,不做過生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)增值稅的,不要解答....
生產(chǎn)型企業(yè),6月份申報(bào)退稅,現(xiàn)需要將該筆出口,做視同內(nèi)銷處理。請問增值稅申報(bào)上面要怎么做


小魚兒 追問
2021-08-02 13:57
張壹老師 解答
2021-08-02 14:02