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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-10-10 10:48

你好同學,你現(xiàn)在在你的銷售這塊,無票收入,就是第二欄那里填上這個金額就好了同學。

曉~zZ 追問

2019-10-10 10:50

是這樣嗎

何江何老師 解答

2019-10-10 10:57

是的同學沒錯的同學。,

曉~zZ 追問

2019-10-10 10:59

除了增值稅納稅申報表,其他還有需要處理的嗎?還有賬務上面要怎么做

何江何老師 解答

2019-10-10 10:59

一般其它的就不用了同學,只有增值稅這塊稅按內(nèi)銷的做,其它不用

曉~zZ 追問

2019-10-10 11:00

帳上面要怎么做

何江何老師 解答

2019-10-10 11:01

賬面就是將這個多交的稅計入公司的主營業(yè)務成本里就好了,

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相關(guān)問題討論
不好意思,我看錯了,免抵退稅那個我沒有實際超過做過,你可以重新再提問一次,外貿(mào)老師會回復您這個問題的
2020-05-11 17:34:41
你好,生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報增值稅
2022-01-13 10:36:55
你好; 是的。 出口退稅的話;先申報了在去申請的;參考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc
2022-03-31 12:48:55
你好,具體哪些地方不會申報
2019-04-26 04:36:26
你好,因為留抵稅額小于免抵退稅額,所以退稅額等于留抵扣稅額
2020-05-11 21:41:39
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