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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-01 16:43

您好
年末的時候?qū)懛咒浗Y(jié)平
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額等

小魚兒 追問

2021-08-01 16:59

實(shí)際上不起任何作用,只是掛在科目上,年底結(jié)平?實(shí)際上也不能抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,是嗎

bamboo老師 解答

2021-08-01 17:14

這個分錄都是應(yīng)交稅費(fèi)科目 不起什么作用

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你好,出口抵內(nèi)銷,是出口產(chǎn)品用的進(jìn)項(xiàng)增值稅抵當(dāng)期內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅,沒有分錄。 如果抵減后有余的進(jìn)項(xiàng)稅再退稅,如果抵減不夠就要交增值稅 、交增值稅分錄、 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-14 18:03:38
你好,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。
2022-03-09 16:26:56
怎樣抵減,何時抵減
2024-02-29 11:08:06
就是內(nèi)銷用出口退稅抵掉的部分相當(dāng)進(jìn)項(xiàng)增加類似
2022-08-10 11:44:57
同學(xué)你好 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。
2021-01-22 14:50:58
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