
制造業(yè)上月銷售的貨物因質(zhì)量問題本月退回,上月己結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月怎樣做賬務(wù)處理?
答: 你好,直接在本月沖收入和成本.
工業(yè)賬務(wù)處理,期末為什么要把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面的制造費(fèi)用?期末結(jié)賬成本這塊不懂,求指導(dǎo)
答: 這樣結(jié)轉(zhuǎn),能準(zhǔn)確核算每個(gè)產(chǎn)品的 成本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
受托加工的會(huì)計(jì)分錄可不可以這樣做借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-代加工結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)受托加工成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用或者就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用
答: 簡單點(diǎn)可以,規(guī)范一些的話還是應(yīng)該通過生產(chǎn)成本核算。
老師,委托加工物資業(yè)務(wù)中受托方怎么做賬務(wù)處理,能具體說一下嗎?(比如收到委托方發(fā)來的材料、領(lǐng)用輔料到最后結(jié)轉(zhuǎn)成本)
老師,請問暫估的存貨,票還沒到,就領(lǐng)用了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那票到以后,需要沖回成本嗎,如何做賬務(wù)處理呢

