老師,我公司是一般納稅人,有一張快遞費(fèi)的專票,價(jià)稅合計(jì)6808,但是實(shí)際支付錢的時(shí)候少支付了407元。少支付的那部分錢的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢?
琴
于2021-07-29 11:00 發(fā)布 ??865次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-29 11:04
你好,你可以差額放到營業(yè)外收入就可以啊。
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你好,你可以差額放到營業(yè)外收入就可以啊。
2021-07-29 11:04:24

你好具體是什么購買業(yè)務(wù)?
2019-10-22 11:54:53

如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53

確認(rèn)收入的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
購買材料或者確認(rèn)費(fèi)用的時(shí)候,取得增值稅專用發(fā)票,借:原材料 或(XX費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-06-27 17:37:15

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留抵稅額,月末不需要作賬務(wù)處理
2020-02-26 08:50:06
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郭老師 解答
2021-07-29 11:04
琴 追問
2021-07-29 11:14
郭老師 解答
2021-07-29 11:15