
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
增值稅(不用繳納)申報完,地稅也申報繳納完稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報出現(xiàn)了問題,能作廢增值稅和地稅申報嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?
答: 如果沒有稅款發(fā)生。可以和稅務(wù)局人員溝通將原報表撤回再申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)行每月繳納增值稅,還要填增值稅納稅申報表嗎?
答: 你好,你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報表從而實現(xiàn)稅款繳納嗎?
請問房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報有增值稅一般納稅人一表集成申報、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報、增值稅預(yù)繳申報分別適用于哪些情況?
比如,在外地已繳納10萬增值稅,1.2萬附加稅,在當(dāng)?shù)厣陥髸r增值稅20萬,扣除預(yù)繳增值稅10,還有10萬增值稅要繳納,附加稅怎么申報多少
例:3月份申報納稅,是根據(jù)2月份的進銷項發(fā)票來交的增值稅對吧,然后做2月份的賬,繳納的增值稅是2月份申報繳納的增值稅,本月計提的增值稅是3月份申報繳納的?對嗎?


調(diào)皮的機器貓 追問
2021-07-28 17:00
調(diào)皮的機器貓 追問
2021-07-28 17:00
紫藤老師 解答
2021-07-28 17:15