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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-15 14:22

如果我12月份使用新帳套,把11月份的期末余額直接錄入不就可以了嗎?

苗條的紫菜 追問

2016-12-15 14:25

那要怎么弄啊老師

苗條的紫菜 追問

2016-12-15 14:33

您好老師,年初數(shù)和上一年的期末余額應(yīng)該看哪里?科目余額表的期末余額?麻煩老師說的詳細(xì)一點(diǎn),這個(gè)回合答完就沒了

鄒老師 解答

2016-12-15 14:17

你好,期初余額是上一年的期末余額的
有平或者不平的

鄒老師 解答

2016-12-15 14:22

你好,不可以的

鄒老師 解答

2016-12-15 14:27

你好,根據(jù)年初數(shù)或上一年 的期末余額建賬,然后錄入今年的憑證的

鄒老師 解答

2016-12-15 14:33

你好,就是明細(xì)賬的上一年的期末余額

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你好,期初余額是上一年的期末余額的 有平或者不平的
2016-12-15 14:17:06
往來核銷是用來進(jìn)行賬齡分析的。有些企業(yè)在進(jìn)行往來業(yè)務(wù)掛賬后的一種處理方法。比如付款都通過預(yù)付科目先掛賬,等和對(duì)方結(jié)算時(shí)掛到應(yīng)付賬款。 這時(shí)再對(duì)預(yù)付款和應(yīng)付款進(jìn)行核銷,這樣預(yù)付賬款科目借方發(fā)生可以清晰看到給這家單位多少錢,從應(yīng)付賬款貸方發(fā)生額可以看到給這家結(jié)算多少錢。 預(yù)收和應(yīng)收也可以這樣核算。保證月底只有一個(gè)科目有余額,要么預(yù)付賬款有余額,算債權(quán);要么應(yīng)付賬款有余額,算債務(wù)。 用不用就看你們自己了
2019-07-30 15:28:54
各算各的~~~~~~~~~~~
2015-12-23 14:27:04
同學(xué)你好 這個(gè)你得調(diào)整 做分錄
2022-03-14 13:48:14
后面出現(xiàn)業(yè)務(wù)需要添加科目或往來單位,是可以隨時(shí)添加的。
2017-02-22 20:44:33
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