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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-12-15 11:33

老師,這個(gè)二十五萬是怎么來的呀

禾~zZ 追問

2016-12-15 11:40

意思是說要上繳七萬多的所得稅嗎

禾~zZ 追問

2016-12-15 11:42

假如公司處于沒有收入的階段時(shí)是不是就按照60%扣除

宋生老師 解答

2016-12-15 11:30

您好!調(diào)整金額為25萬元。至于交多少稅,一般是*25%=6.25萬元

宋生老師 解答

2016-12-15 11:38

您好!不好意思我搞錯了。100萬的千分之五是5000元,只能抵扣5000元,要調(diào)整300000-5000=295000元。
然后用295000*0.25

宋生老師 解答

2016-12-15 11:43

您好!不是的。沒有收入不能扣除。

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相關(guān)問題討論
您好 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填寫
2020-04-19 16:32:37
你好! 會計(jì)不用調(diào)賬的,申報(bào)時(shí)直接調(diào)寫納稅調(diào)整表就可以了
2019-10-15 06:43:47
你好 按發(fā)生額的百分之60 不超當(dāng)年銷售收入的千分之5
2019-05-30 15:46:31
60%是可以稅前扣除的
2017-12-12 09:58:17
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 超出部分做納稅調(diào)整增加處理
2015-12-25 14:40:25
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