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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-26 18:30

需要的呀,你確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),這是一回事兒,你再算那個(gè)應(yīng)交所得稅的時(shí)候,這個(gè)是另外一回事,分別處理這個(gè)不沖突。

421562397 追問(wèn)

2021-07-26 18:52

老師那下一年實(shí)際支付了預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)的保修費(fèi)時(shí),還用在調(diào)整利潤(rùn)嗎

421562397 追問(wèn)

2021-07-26 18:54

老師您看這個(gè)利潤(rùn)為什么這樣調(diào)

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-07-26 20:44

是這個(gè)樣子的,這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債你在計(jì)提的時(shí)候,你是要調(diào)增你的利潤(rùn),后面你在實(shí)際支付的時(shí)候,你再調(diào)減你的利潤(rùn)就可以了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-07-26 20:44

就是說(shuō)確認(rèn)遞延所得稅和你調(diào)整利潤(rùn),他這個(gè)不沖突。

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你好,同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好同學(xué),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
直接計(jì)算法: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-彌補(bǔ)虧損)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計(jì)算法: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=(會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
2021-05-09 22:06:11
你好,同學(xué)。 借 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 遞延所得稅負(fù)債
2020-05-24 17:14:35
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/ans/462071088 看看這里對(duì)你有幫助
2022-06-30 12:18:43
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