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飛翔的秋秋
于2021-07-26 16:31 發(fā)布 ??1983次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2021-07-26 16:34
同學對方多開了幾百塊的發(fā)票,你不需要付款對吧?
飛翔的秋秋 追問
2021-07-26 16:36
對,不需要付錢
星河老師 解答
2021-07-26 17:33
同學這個情況老師建議有下面兩種方法:一、下次購買的時候少開票這幾百,扣除這個差額。二、退回部分做紅字處理。對方要給你開負數(shù)發(fā)票。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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供應商多開來幾百塊不需要付款,已經(jīng)認證了的專票,現(xiàn)在不能退回去開紅字,請問要這么賬務處理?
答: 您好 請問入賬的時候分錄怎么寫的
答: 同學 對方多開了幾百塊的發(fā)票,你不需要付款對吧?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
賬務處理中有供應商應付款,該怎么處理
答: 掛應付賬款 讓對方支付就可以
供應商票開錯了,但票已經(jīng)認證了,我們要做進項轉(zhuǎn)出,賬務處理該怎么做???
討論
會計小白,請問一下,付款給供應商,收取了發(fā)票,但是暫不認證可以嗎,賬務處理應該怎么樣
鄒老師好,我們是裝飾公司的,經(jīng)常有預付給供應商的貨款和預收客戶的貨款及裝修款,我們收到客戶預付款才向供應商訂貨回,回貨后不入倉庫,而是直接送到客戶那里安裝,安裝好并驗收后收回尾款。我們收客戶款時一般沒有開票要求都只是開收據(jù)。這當中涉及到的賬務處理怎么做呢?
老師供應商給我們返利,他們直接掛賬沖減貨款,我這邊怎么做賬啊?我這邊沒有收到款項,但會直接沖我的應付款?(我們用的是速達5000的軟件,應該如何在5000里進行賬務處理呢?)
公戶要給供應商付款,沒錢,從私戶上轉(zhuǎn)了,應該怎么做賬務處理,
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
★ 4.99 解題: 17140 個
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飛翔的秋秋 追問
2021-07-26 16:36
星河老師 解答
2021-07-26 17:33