
請問一下-我公司的產(chǎn)成品退貨后又改裝作為原材料入庫再加工生產(chǎn)成品。然后再銷售-怎么做賬務處理呢,退貨前如果已經(jīng)開出發(fā)票怎么辦?
答: 借銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 借主營業(yè)務成本,負數(shù)貸,庫存商品負數(shù), 借原材料貸,庫存商品 借生產(chǎn)成本貸,原材料/應付職工薪酬/銀行存款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
請問一下-我公司的產(chǎn)成品退貨后又改裝作為原材料入庫再加工生產(chǎn)成品。然后再銷售-怎么做賬務處理呢
答: 退貨,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本,領用,借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品,結轉(zhuǎn),借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 ,銷售,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年耗用原材料借:生產(chǎn)成本-原材料貸:原材料板頭入庫借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本-原材料然后此筆業(yè)務為帶料加工,2019年不應做賬務處理,2020年我應如何調(diào)整
答: 你好,是做上面分錄的負數(shù)分錄沖銷


吳月柳 解答
2016-12-14 14:21
吳月柳 解答
2016-12-14 15:20