老師您好,比如我們做股權轉讓,我們賬上應該怎么走 問
是自然人股東做股權轉讓 ? 答
未撥付工程款,做了預繳稅款。預繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

多交了增值稅想去申請退稅,多交的附加稅能退嗎
答: 你好 多交的去稅局申請退稅可以退的
我們單位多交了增值稅,申請退稅得時候,附加稅退不退?
答: 您好 對應的附加稅也申請退
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我對這個文不理解,請老師幫忙解答一下,我們是18年7月申請退稅到賬的,我想咨詢一下就是附加稅的問題,比如我們7月份到賬10萬,7月產(chǎn)生增值稅2萬元,附加稅是不是不應繳納,那后期產(chǎn)生稅款,附加稅怎么加納或者抵減
答: 你好 不是的。是你當期銷項-進項-期初留底稅額的差額,作為附加稅計稅依據(jù)。 7月份計算的應交增值稅2萬,是要計繳附加稅的。 7月份退10萬,退的是以前的進項,不影響當期,更不影響以后。


小小萬 追問
2021-07-22 10:26
maize老師 解答
2021-07-22 10:32
小小萬 追問
2021-07-22 10:34
maize老師 解答
2021-07-22 10:40