老師您好,請(qǐng)問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對(duì)不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問,我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

你好,我的科目余額表的預(yù)付賬款科目和應(yīng)付賬款科目的余額和資產(chǎn)負(fù)債表上對(duì)應(yīng)不上
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 而科目余額表是相關(guān)科目 的期末余額的代數(shù)和,所以是可能不同的
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款期末余額5604和科目匯總表的應(yīng)付賬款對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款期末余額137,047.92和科目匯總表的應(yīng)付賬款對(duì)不上,預(yù)付賬款期末余額正確余額84851,應(yīng)付賬款期末余額正確余額46592.92
答: 你好,你看一下預(yù)付賬款的明細(xì),是不是有借方余額,還有貸方余額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)付賬款的期末數(shù)是根據(jù)什么科目來的,因?yàn)槲铱戳丝颇坑囝~表的預(yù)付賬款的余額是0,但是我資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款有個(gè)期末數(shù)
答: 您好 根據(jù)預(yù)付賬款的借方余額跟應(yīng)付賬款的借方余額

