
請(qǐng)問(wèn)一下,要做差額征稅去報(bào)增值稅的話,公司開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是不是一定要選擇差額征稅這個(gè)方式進(jìn)行開具?
答: 同學(xué)你好!是的? 要保持一致性的
工程發(fā)票差額征稅是專票銷項(xiàng)11%-專票進(jìn)項(xiàng)6%稅率=應(yīng)交5%增值稅嗎
答: 你們單位是建筑行業(yè)采用簡(jiǎn)易征收方式的差額征稅嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)發(fā)票的未稅價(jià)減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的未稅價(jià),還是銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅稅額減去銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅稅額?
答: 您好,是后者銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額


游大腸 追問(wèn)
2021-07-18 10:13
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2021-07-18 10:16
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