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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2021-07-14 04:27

你好!
可以的,可以做虧損的。

阿白 追問

2021-07-14 08:31

老師怎么做虧損?我沒做過這個

蔣飛老師 解答

2021-07-14 08:34

建議暫估一部分費用,就可以了

阿白 追問

2021-07-14 08:36

老師 我們是傳媒公司,幫別人推廣業(yè)務(wù)的,現(xiàn)在都沒有成本票,開票不回來 也可以暫估嗎

蔣飛老師 解答

2021-07-14 08:48

可以的,可以按照權(quán)責發(fā)生制原則暫估的

阿白 追問

2021-07-14 08:50

老師,那我根據(jù)什么來去暫估和暫估的費用有沒有規(guī)定

蔣飛老師 解答

2021-07-14 08:58

可以按合同約定金額暫估的

阿白 追問

2021-07-14 08:59

老師我們沒有跟任何人簽訂合同,就是沒辦法暫估金額了對嗎?

阿白 追問

2021-07-14 09:02

傳媒公司要做哪種暫估?分錄是借 應(yīng)收賬款-暫估收入 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅費 對嗎

阿白 追問

2021-07-14 09:04

企業(yè)按權(quán)責發(fā)生制暫估收入,并確認銷項稅額,會計分錄為:
借:應(yīng)收賬款—暫估收入, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。
次月沖回:
借:應(yīng)收賬款—暫估收入(負數(shù)或紅數(shù)), 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)或紅數(shù)), 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額(負數(shù)或紅數(shù))。 老師這樣對嗎

蔣飛老師 解答

2021-07-14 09:23

是的,你的理解很對

阿白 追問

2021-07-14 14:36

老師虧損的分錄怎么做?

阿白 追問

2021-07-14 14:38

老師我不是要暫估收入,是要做虧損的啊 

蔣飛老師 解答

2021-07-14 14:38

期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤余額在借方表示虧損。不用另外做分錄的。

阿白 追問

2021-07-14 14:40

現(xiàn)在利潤總額是四萬多,具體怎么操作?

蔣飛老師 解答

2021-07-14 14:42

建議暫估一部分費用,就可以了
…又問回去了

阿白 追問

2021-07-14 14:42

暫估成本嗎? 

蔣飛老師 解答

2021-07-14 14:54

是的,暫估成本即可。

阿白 追問

2021-07-14 15:02

后期沒成本票回來是不是也要交稅?

蔣飛老師 解答

2021-07-14 15:09

是的,那就需要調(diào)增交稅了。

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相關(guān)問題討論
你好,這個季度的盈利可以彌補上個季度 的虧損
2021-10-09 10:20:55
你好 按你們實際來 不能隨意做報表 做虧損的
2020-03-27 14:51:29
你好!一般情況下是增加費用減少收入,要分到最后3個月,如果沒有正當理由你這太明顯了存在查賬風險。
2015-12-29 09:14:04
你好! 可以的,可以做虧損的。
2021-07-14 04:27:38
你好,可以的呢,,可以作虧損
2021-07-14 14:39:13
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