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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-13 14:28

您好,借銀行存款3貸固定資產(chǎn)清理3/1.13,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
借累計折舊40000,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)88495.58

小林老師 解答

2021-07-13 14:28

您好,借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理,

yang 追問

2021-07-13 14:44

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是計入到銷項稅額嗎,還是簡易計稅里面呢,我們是一般納稅人

yang 追問

2021-07-13 14:49

老師,當(dāng)時出售車輛的相關(guān)稅費(fèi)不是我公司付的,是買車方直接在二手車交易市場付了,那做賬還需要把增值稅和附加稅印花稅做進(jìn)去嗎

小林老師 解答

2021-07-13 15:26

您好,您不適用簡易計稅

小林老師 解答

2021-07-13 15:27

您好,那您沒付,計入營業(yè)外收入

yang 追問

2021-07-13 15:31

那是也正常貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額,然后也計提附加稅和印花稅,然后再全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

小林老師 解答

2021-07-13 15:31

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,借銀行存款3貸固定資產(chǎn)清理3/1.13,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借累計折舊40000,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)88495.58
2021-07-13 14:28:04
您好!你這個分錄看起來真的有點(diǎn)亂。我說你的那個借方有點(diǎn)問題是因為你借貸都是預(yù)付賬款-飲用水。 正確的是:之后就做一年的攤銷 借:管理費(fèi)用——保險費(fèi) 借:管理費(fèi)用——飲用水 貸:預(yù)付賬款——保險費(fèi) 貸預(yù)付賬款——飲用水 這樣就可以了。
2016-08-18 16:27:42
借方是發(fā)生額,貸方是抵扣的
2019-12-10 15:41:23
都是放入應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅里面的
2018-08-03 09:09:27
都不是, 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,財會2016.22
2020-07-08 13:30:23
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