老師你好,請問公司前年購入一輛小貨車,當(dāng)時的分錄是借:固定資產(chǎn)88495.58元 元 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額11504.42元 貸:其他應(yīng)付款100000元,(稅額已做抵扣,該輛車為公司員工付款,不是公司付,所以一直掛的其他應(yīng)付款),本月公司車輛已出售,出售金額為3萬元,累計折舊額為4萬元,請問出售的分錄具體要求怎么做呢,麻煩老師盡量寫詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
yang
于2021-07-13 14:23 發(fā)布 ??927次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-07-13 14:28
您好,借銀行存款3貸固定資產(chǎn)清理3/1.13,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
借累計折舊40000,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)88495.58
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您好,借銀行存款3貸固定資產(chǎn)清理3/1.13,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
借累計折舊40000,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)88495.58
2021-07-13 14:28:04

您好!你這個分錄看起來真的有點(diǎn)亂。我說你的那個借方有點(diǎn)問題是因為你借貸都是預(yù)付賬款-飲用水。
正確的是:之后就做一年的攤銷
借:管理費(fèi)用——保險費(fèi) 借:管理費(fèi)用——飲用水
貸:預(yù)付賬款——保險費(fèi) 貸預(yù)付賬款——飲用水 這樣就可以了。
2016-08-18 16:27:42

借方是發(fā)生額,貸方是抵扣的
2019-12-10 15:41:23

都是放入應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅里面的
2018-08-03 09:09:27

都不是, 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,財會2016.22
2020-07-08 13:30:23
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