
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
增值稅(不用繳納)申報(bào)完,地稅也申報(bào)繳納完稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)出現(xiàn)了問(wèn)題,能作廢增值稅和地稅申報(bào)嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?
答: 如果沒(méi)有稅款發(fā)生??梢院投悇?wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)時(shí)有代開(kāi)發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。

