
公司到了一筆賬,我們開發(fā)票沒有按照到賬的單位開,每張500,開給了好多單位,這個怎么做賬
答: 同學(xué)你好,收到款和開發(fā)票要一致,重新開發(fā)票或把錢退回給誰開發(fā)票讓讓誰付款
客戶去年到的款,今年還可以開發(fā)票么 ,可以分解開2-3次票么,對做賬有影響么 比如到賬1000,分200.200.600開三次
答: 收款與開票沒有關(guān)系的,發(fā)貨的當月月底未開票時確認暫估收入,次月初紅沖暫估收入,開票時再確認收入.
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你說收到這樣的單子怎么做賬呢?他沒有開發(fā)票來
答: 買 來銷售的嗎?

