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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-13 09:13

你好,做之前研發(fā)支出入賬,結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄就是了 

….. 追問

2021-07-13 09:16

老師是借:研發(fā)支出,貸:應(yīng)付或者銀行等等,紅字?然后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:研發(fā)支出,貸:管理費用?

鄒老師 解答

2021-07-13 09:23

你好,是的,是這樣的

….. 追問

2021-07-13 19:58

老師我是這樣做的,借:研發(fā)支出,貸:應(yīng)付/銀行等。紅字。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費用-研發(fā)費用,貸:研發(fā)支出,紅字。再重新入管理,借:管理費用,貸:研發(fā)支出。這樣可以嗎老師。

鄒老師 解答

2021-07-13 20:03

你好,根據(jù)你最開始描述(研發(fā)支出紅沖怎么沖),就不需要做第三筆分錄(借:管理費用,貸:研發(fā)支出)啊

….. 追問

2021-07-13 20:03

說錯了最后是借:管理費用,貸:應(yīng)付/銀行。

….. 追問

2021-07-13 20:04

就是我入管理費用去,而不是研發(fā),把研發(fā)的紅沖掉

鄒老師 解答

2021-07-13 20:08

你好,是應(yīng)當(dāng)計入管理費用核算,錯誤的計入研發(fā)支出,現(xiàn)在調(diào)整的意思? 

….. 追問

2021-07-13 20:45

對的就是之前入了研發(fā),現(xiàn)在入管理費用。紅沖重做,是這樣做嗎?

鄒老師 解答

2021-07-13 20:48

你好,是應(yīng)當(dāng)計入管理費用核算,錯誤的計入研發(fā)支出,那就可以把之前錯誤的全部紅沖,然后這樣做分錄
借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款等科目 

….. 追問

2021-07-13 20:50

老師,那我做的分錄是對的是吧?,借:研發(fā)支出,貸:應(yīng)付/銀行等。紅字。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費用-研發(fā)費用,貸:研發(fā)支出,紅字。再重新入管理,借:管理費用,貸:應(yīng)付/銀行等等

鄒老師 解答

2021-07-13 20:51

你好,是的,是這樣處理的 

….. 追問

2021-07-13 20:52

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2021-07-13 20:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,做之前研發(fā)支出入賬,結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄就是了?
2021-07-13 09:13:58
你好,研發(fā)支出-費用化支出支出的一般月末轉(zhuǎn)到管理費用,也就是要結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-01-26 15:05:43
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn),資本化的計入無形資產(chǎn),費用化的計入管理費用
2017-03-27 14:34:24
你好 符合資本化條件的,轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn) 不符合資本化條件的,轉(zhuǎn)到管理費用
2019-07-18 21:54:08
你好! 研發(fā)結(jié)束那月結(jié)轉(zhuǎn)
2018-10-12 13:17:09
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