
老師,月課堂學(xué)習(xí)里面只有什么業(yè)務(wù)往來,報銷什么的,沒有月末盤存如何處理的啊末盤存始終不會啊,能說下整個流程么,比如先要找哪個數(shù)據(jù)作為基準(zhǔn),實(shí)際數(shù)據(jù)和基準(zhǔn)數(shù)據(jù)盤贏盤虧后又如何處理,如何做分錄
答: 月底把庫存表、或是庫存賬拿出來,和實(shí)物進(jìn)行核對,就這樣盤庫
員工這個月報銷費(fèi)用,但是實(shí)際下個月才給支付報銷費(fèi)用,這兩筆怎么做分錄
答: 你好 有發(fā)票的話 先報銷 借方費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款 借方其他應(yīng)付款貸方銀行或者現(xiàn)金
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是銷售豬肉的從別的公司把豬拿回來賣,這中間肯定有消耗的斤數(shù),和實(shí)際拿回來的斤數(shù)不一樣,咋做分錄,
答: 正常損耗可以記入銷售費(fèi)用。 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品

