老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進(jìn)項的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去。看哪一個科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

某企業(yè)2018年6月30日,銀行存款賬面余額為88 650,銀行對賬單所記存款余額為92 175,經(jīng)過逐筆核對,查明有以下幾筆未達(dá)賬項:(1)6月29日,銀行受企業(yè)之托代收款項1875元,銀行已收款記賬,企業(yè)尚未接到銀行的收款通知;(2)6月29日,企業(yè)開出支票5250元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù);(3)6月30日,企業(yè)送存支票3150元,銀行尚未記賬;(4)6月30日,銀行已代付款項450元,企業(yè)尚未接到銀行付款通知。 根據(jù)上述資料,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
答: 你好,銀行存款余額調(diào)節(jié)表見圖
每個月結(jié)賬的時,企業(yè)的銀行存款賬戶要與銀行對賬單核對,制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表是嗎?
答: 你好!是的,對賬單和余額調(diào)節(jié)表都要當(dāng)作檔案保存!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問一下,會計應(yīng)該知道銀行實際賬面余額嗎,我們出納從來不給我看銀行對賬單,我們也從來沒有銀行存款余額調(diào)節(jié)表,每次月底都是我說賬面數(shù)她再跟我對,然后票據(jù)也都是月底他一起交給我,這樣。我也不太清楚實際銀行存款余額,也不清楚她手里還都多少票沒上賬。這樣是不是有風(fēng)險。
答: 你好 你們每月都必須要對賬 同時你每月也需要和銀行對賬單對賬的 需要知道的 是的 及時對賬 有問題要查詢原因的

