
老師,請問分錄 借:應付賬款 貸:應收賬款 做成了借:應收賬款 貸:應付賬款,后期應該怎么改?已經(jīng)結賬了
答: 同學你好 借:應收賬款 ,負數(shù) 貸:應付賬款,負數(shù) 再做 借,應付賬款 貸,應收賬款;
外帳上面,之前的月份已經(jīng)交稅和結賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到6月份有一個科目用錯了,本應是,應付賬款寫成了應收賬款,借貸方?jīng)]有用錯,這樣情況要怎么樣處理
答: 你好 這個業(yè)務是收入的嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工程結算對應的不應該是應收或應付賬款嗎
答: 你好!你如果按工業(yè)企業(yè)的會計制度來是可以這樣。

