老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費的進項可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

老師,銀行手續(xù)費,每月有計提:借財務(wù)費用,貸銀行存款。同時每月有利息收入:借財務(wù)費用負數(shù),貸銀行存款負數(shù)。賬上財務(wù)費用-銀行手續(xù)費有3300,財務(wù)費用-利息有3000,財務(wù)費用余額只有300。到了年底去銀行開手續(xù)費發(fā)票專票3300,如何入賬?
答: 你好; 你們計提的金額與你發(fā)票一致嗎? 你們 意思之前是含稅暫估?,F(xiàn)在有專票進來要體現(xiàn)進項稅嗎?
老師,沖銷1月份手續(xù)費是借:財務(wù)費用_手續(xù)費 -10 貸:銀行存款_10嗎?還是財務(wù)費用用負數(shù),銀行存款用正數(shù)
答: 一般用紅字沖銷法;銀行存款為負數(shù),銀行存款用正數(shù); 不過兩個結(jié)果都一樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銀行利息:借銀行存款,借財務(wù)費用負數(shù),期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,財務(wù)費用在貸方顯示負數(shù)正確嗎?
答: 收到銀行利息100 借:銀行存款100 貸:財務(wù)費用100 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:財務(wù)費用100 貸:本年利潤100

