
老師,我工廠的票是13個點,平時交增值稅一般就算3個點的稅負,這個月服務商開了很多6個點的技術(shù)服務票進來,比如我這個月開出去銷售金額含稅是64675,那我這個技術(shù)票要認證多少含稅金額才可以達到3的稅負
答: 64675的稅額為7440.48,稅負為3%,大概要認證含稅金額101114.18的金額(6%)
技術(shù)服務合同上的金額是寫含稅還是不含稅的?技術(shù)服務收入除了交6%的增值稅還要交什么稅呢?
答: 您好,技術(shù)服務合同上的金額是寫含稅,技術(shù)服務收入除了交6%的增值稅,還要交城建稅7%,教育費附加3%,地方教育附加稅2%,印花稅0.03%。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,3月份付了美團一年的(2022.3——2023.3)廣宣費4700元,收到美團開具的技術(shù)服務費增值稅專用,其中不含稅金額4400,稅額300,請問分錄怎么寫?需要分月攤銷嗎?
答: 借預付賬款4400應交稅費應交增值稅進項稅300額貸銀行存款4700


鈴兒響叮當 追問
2021-07-10 17:31
里昂老師 解答
2021-07-10 17:37