
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進(jìn)項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進(jìn)項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 那抵減之后,還有留存進(jìn)項,那我就以0申報,增值稅附加、在增值稅申報表里,看應(yīng)納稅額合計這一欄嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
查賬發(fā)現(xiàn)兩個月前,申報增值稅時銷項稅多填了一分錢,導(dǎo)致繳稅多交了一分 應(yīng)該怎么辦
答: 現(xiàn)在怎么弄 因為不是11月份的怎么調(diào)賬或者填表


。ゞ詻羙 追問
2021-07-08 15:08
徐阿富老師 解答
2021-07-08 15:11
。ゞ詻羙 追問
2021-07-08 15:20
徐阿富老師 解答
2021-07-08 15:24