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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-07-07 17:07

同學你好
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
借主營業(yè)務成本
貸應付職工薪酬

美好的朋友 追問

2021-07-07 17:21

還有就是跨區(qū)經(jīng)營的,已經(jīng)預繳稅款的會計分錄怎么做?

樸老師 解答

2021-07-07 17:26

借應交稅費預交
貸銀行存款

美好的朋友 追問

2021-07-07 17:30

第二個月報完稅再怎么做會計分錄?

樸老師 解答

2021-07-07 17:36

借應交稅費
貸應交稅費預交
貸銀行存款

美好的朋友 追問

2021-07-08 15:46

跨區(qū)經(jīng)營到當?shù)赝甓惤坏亩惤?,會計分錄是應交稅費……還是稅金及附加?

樸老師 解答

2021-07-08 15:52

預交的先做借應交稅費
貸銀行存款

美好的朋友 追問

2021-07-08 15:55

那當期就結轉成稅金及附加嗎?

樸老師 解答

2021-07-08 16:06

這個是月底結轉的哦

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相關問題討論
您好,一般情況下,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2018-04-29 14:47:35
借:工程施工-勞務成本 貸:應付賬款
2019-01-22 11:49:19
直接寫借主營業(yè)務成本。貸應付賬款可以嗎
2020-05-22 09:09:45
同學你好 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
2021-07-07 17:07:35
你好 計入工程施工-合同成本-xx項目-勞務費 科目
2020-07-29 15:28:57
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