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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-06 18:59

您好
6月賬里做員工的報(bào)銷分錄 請(qǐng)問怎么寫的

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-07-06 18:59

6月報(bào)銷分錄 借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款員工

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-07-06 19:00

那下個(gè)月發(fā)票到位了,是做相反分錄沖平嗎

bamboo老師 解答

2021-07-06 19:01

這個(gè)是沒有支付款項(xiàng)入賬的分錄
7月收到發(fā)票后把這筆分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄就好了

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-07-06 19:07

比如是員工買電腦的發(fā)票,那么6月賬里做借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款員工,那下個(gè)月員工拿到發(fā)票,該怎么做分錄?以及根據(jù)發(fā)票寫分錄怎么寫?

bamboo老師 解答

2021-07-06 19:10

請(qǐng)問電腦單位價(jià)值多少金額

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-07-06 19:10

老師您好,電腦9000元

bamboo老師 解答

2021-07-06 19:11

借:管理費(fèi)用 借方紅字
貸:其他應(yīng)付款-員工 貸方紅字
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款
然后付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-07-06 19:15

謝謝竹子老師,我明白了

bamboo老師 解答

2021-07-06 19:16

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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您好 6月賬里做員工的報(bào)銷分錄 請(qǐng)問怎么寫的
2021-07-06 18:59:12
按五月份做報(bào)銷的分錄,可以的。
2019-05-09 15:35:16
你好,可以的,可以這么做的。
2022-01-07 10:22:21
你好,你11月份有做進(jìn)項(xiàng)稅額分錄嗎?
2019-03-20 10:25:36
您好,不跨年可以的
2022-02-22 18:22:47
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