
老師,我們是21.6月改成小規(guī)模納稅人,之前有5000留抵,轉(zhuǎn)到待抵扣科目,現(xiàn)在退回一部分原材料給供應(yīng)商,我現(xiàn)在需要申請紅字信息表,那購買方申請那,選擇已抵扣對嗎老師
答: 你好,是的,你這個之前申報是留底稅額吧,那是選擇已抵扣
我們有個原材料供應(yīng)商,是小規(guī)模納稅人,開不了專票,每個月還得限額只能開十萬以下發(fā)票,我們每個月的購進量大概在15萬左右,現(xiàn)在還是只能和這個供應(yīng)商合作,這樣的情況我們不能抵扣,怎么樣才能減少企業(yè)損失,在稅務(wù)上做好最好的規(guī)劃呢?
答: 你好,這樣是對方不能提供專票你們是無法進項稅額抵扣的。對方是為了省增值稅,這些如果對方開不出來發(fā)票,你方是無法操作的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人建筑企業(yè)如何應(yīng)對小規(guī)模納稅人材料供應(yīng)商的稅率降為1%
答: 你好,這個可以降價2%的

