
你好,這個(gè)月交了上個(gè)月的各種稅費(fèi),然后這個(gè)月末畫(huà)賬戶,應(yīng)交稅費(fèi)的借方還記不記已交的稅金
答: 你好,你們是手工記賬的嗎,這個(gè)月末畫(huà)賬戶,應(yīng)交稅費(fèi)的借方要記已交的稅金
請(qǐng)況這個(gè)應(yīng)交稅金以前會(huì)計(jì)一直掛賬我該如何處理?這個(gè)應(yīng)交稅金以前會(huì)計(jì)一直掛賬我該如何處理,剛從外賬手中接回來(lái)自己做:之前的外賬會(huì)計(jì)從去年6月開(kāi)始有35.80的應(yīng)交稅費(fèi)一直掛賬,該如何處理,
答: 轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅要怎么填制總分類賬戶
答: 你好 那借方合計(jì)和貸方合計(jì)填制總分類賬戶就可以了。

