老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

那比如開(kāi)的發(fā)票是屬于文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的發(fā)票35000元,申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表都填35000嗎?還是就填文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表里,
答: 你好,都是按35000/(1+稅率)填寫的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表怎么申報(bào)
答: 你好,把本期開(kāi)具發(fā)票含稅金額填寫在應(yīng)稅收入上,同時(shí)把收到的發(fā)票填寫附表一
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:您好,請(qǐng)問(wèn)一下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表在哪里可以更正
答: 如果已經(jīng)申報(bào) 錯(cuò)了的話需要去稅局大廳更正的 帶正確的申報(bào)表和公章等資料去更正就是 具體問(wèn)下你稅局還需要帶什么資料


葉葉 追問(wèn)
2021-07-04 12:55
佟老師 解答
2021-07-04 12:56