国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-03 11:55

你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款500,借其他應(yīng)付款500貸銀行存款匯算清繳的時候20,沒有發(fā)票的調(diào)整就可以。

叮叮當(dāng) 追問

2021-07-03 12:01

不好意思,老師,我是小白,不太明白,那20怎樣補(bǔ)回來呀?沒有其他發(fā)票了

郭老師 解答

2021-07-03 12:04

你好,沒有發(fā)票,正常做賬,實(shí)際花了多少錢給他報銷多少錢就可以啊。

叮叮當(dāng) 追問

2021-07-03 12:09

發(fā)票回來是480..實(shí)際報了500,單據(jù)是6月份報銷的,現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)

郭老師 解答

2021-07-03 12:10

你好,是報銷多了嗎?

郭老師 解答

2021-07-03 12:10

需要職工給你們退回來嗎?

叮叮當(dāng) 追問

2021-07-03 12:13

是的,報銷多了,可退可不退,我可以下次報銷少報20嗎?就是發(fā)票回來200,給他報180?

郭老師 解答

2021-07-03 12:14

你好,可以的,這時候你的分錄借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款480,報銷給他的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款500,這時候其他應(yīng)付款有借方余額20,表示多支付給對方的。

叮叮當(dāng) 追問

2021-07-03 12:15

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-03 12:53

不用客氣
工作愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款500,借其他應(yīng)付款500貸銀行存款匯算清繳的時候20,沒有發(fā)票的調(diào)整就可以。
2021-07-03 11:55:40
你好,可以找老板說明情況,然后將多報的錢收回;
2020-08-22 17:03:09
你好,是報銷什么的,要用其他發(fā)票的,
2020-06-29 17:29:41
就按照報銷發(fā)票的票面總金額進(jìn)行支付即可。
2020-01-14 15:50:39
你好同學(xué),如果差了一點(diǎn),財務(wù)不會計較的,但是你差的太多,有一半了,這個不符合邏輯啊,所有財務(wù)才不讓你報銷的
2019-12-19 15:59:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...