
請問上月做了暫估數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)了暫估成本,本月沖回,是不是這兩個分錄都要沖?本月是有發(fā)票回,但數(shù)字不一樣。我不想按差額沖,兩個分錄整筆用紅字沖可以嗎?
答: 你好,發(fā)票開回多少沖多少的暫估,你要是全部沖暫估會出現(xiàn)庫存負數(shù)
老師,發(fā)票重新,紅字發(fā)票分錄做好后、在寫一個正確的分錄,那成本還需要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,是銷售退回然后又開具了一份正確的發(fā)票嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月開了紅字發(fā)票 然后做了沖紅 但是產(chǎn)品在4月份的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 商品已經(jīng) 出庫了 那么分錄應(yīng)該怎么做
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
那對方開了紅字發(fā)票后正確的藍字發(fā)票單月也沒進來,這樣的話對已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎樣處理?
老師,上個季度成本暫估入庫成本已經(jīng)結(jié)賬,這個季度收到發(fā)票,實際成本大于暫估成本,做紅字發(fā)票沖回就可以了嗎?然后按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
現(xiàn)在我們公司買了一批商品,賣出去了,開了發(fā)票,現(xiàn)在又退回來了,開了紅字發(fā)票,成本結(jié)轉(zhuǎn)過了,需要紅沖嗎?
開具了紅字發(fā)票,而且前期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了?,F(xiàn)在想沖掉之前領(lǐng)用的暫估的材料該怎么做??


鄒老師 解答
2016-12-08 15:44
鄒老師 解答
2016-12-08 15:48