有家新公司,一直沒用開通財(cái)務(wù)軟件。下個(gè)月7月是大 問
你好,你先做完一家,然后保存?zhèn)浞?,然后刪除,再加一家。 答
老師:支付采購(gòu)款預(yù)付的要附件要貼購(gòu)銷合同嗎?,有公 問
你好,這個(gè)可以不用合同了。有銀行賬單就行。 答
自然人個(gè)人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代 問
你好,可以線上代開。 開票人是稅務(wù)局,但是會(huì)表明是個(gè)人代開的。 答
您好,我們是中介公司,我們給對(duì)方開銷售發(fā)票,對(duì)方公 問
你好,這些員工是你們公司的員工嗎 答
老師好,產(chǎn)品說明書是不是會(huì)計(jì)資料,需要和送貨單以 問
你好,這個(gè)可以不用放入會(huì)計(jì)憑證。 答

想問問生產(chǎn)企業(yè)免抵退,怎么能全部退回,征稅率和退稅率一樣,都退回來需要足夠的留底,可是我公司正常經(jīng)營(yíng),銷賬必然是大于進(jìn)項(xiàng)的,沒有太多留底怎么辦,平時(shí)怎么處理,內(nèi)銷控制著晚開票嗎
答: 那就要退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率是一樣的才行
我是進(jìn)出口行業(yè)的,生產(chǎn)企業(yè)免抵退,沒有退稅差,這個(gè)稅負(fù)怎么算呀?有內(nèi)銷又有外銷
答: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 如果有進(jìn)料加工的話,具體公式如下: 增值稅稅負(fù)率 =[銷項(xiàng)稅-免退稅收入-適用稅率-(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-期初留抵期末留抵以及海關(guān)核銷免稅進(jìn)口料件組成的計(jì)稅價(jià)格×13%)]/(計(jì)征增值稅的銷售額-免抵退銷售額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,因?yàn)閮?nèi)銷多,沒有產(chǎn)生退稅,,稅局要做免稅申報(bào),跟免抵退不一樣嗎?
答: 不一樣,免稅不涉及退稅

