
老師,你好,在行政事業(yè)單位中,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的余額怎么做分錄將它們沖銷掉?它們都是以前年度留下來(lái)的,無(wú)從查起的期初余額。
答: 你好 借其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款
我單位(事業(yè)單位)有一筆上級(jí)部門的其他應(yīng)收款,但上級(jí)部門已調(diào)整賬務(wù),在其他應(yīng)付款中無(wú)體現(xiàn)出來(lái)。檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)二個(gè)單位這筆借款報(bào)表有出入。現(xiàn)上級(jí)部門要求我單位進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整同步處理。請(qǐng)問(wèn)我單位能將這筆其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余嗎?
答: 你好,可以這筆其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我是事業(yè)單位的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)資金往來(lái)的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款平行做賬時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)怎樣做分錄?
答: 你好 預(yù)算會(huì)計(jì)不用做賬

