,1丶我公司付給甲公司(國企〉地方項目配套資金500萬,借,應(yīng)收賬款\甲500萬,另乙事業(yè)單位(項目單位)把公司墊付500萬撥付我公司,我當(dāng)時科目做錯了,借,銀行存款500萬,貸,其他應(yīng)收款\甲,500萬,2甲公司把500萬連同其項目貸款資金1000萬一起撥付我公司,借,銀行存款1500萬元,其他應(yīng)付款\我公司1500萬,3,我公司再撥給乙事業(yè)單位1500萬,借,其他應(yīng)收款\乙1500萬,貸銀行存款1500萬,請中間做錯的科目怎么做?
海之藍
于2020-01-08 21:10 發(fā)布 ??1246次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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事業(yè)單位,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款在預(yù)算會計里不需要做賬。因為預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
2019-10-15 09:18:21

你好 預(yù)算會計不用做賬
2019-07-10 16:52:45

同學(xué)你好,查詢原因,查不到的將兩科目合并余額轉(zhuǎn)到備查或營業(yè)外收入或支出對收不回或者不用付的轉(zhuǎn)到
2021-05-18 17:58:53

1.當(dāng)事業(yè)單位收到設(shè)備時,由于尚未收到財政撥款,設(shè)備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應(yīng)做如下分錄:
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
1.當(dāng)事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設(shè)備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應(yīng),此時應(yīng)做如下分錄:
借:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:其他應(yīng)收款——財政
貸:其他應(yīng)付款——墊付設(shè)備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01

這個應(yīng)該是轉(zhuǎn)賬類分錄,就是甲把款代企業(yè)付給乙
2020-02-10 10:31:14
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