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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-30 16:13

可以做費用的
發(fā)票到了之后,紅沖之前的,然后做發(fā)票的。

學堂用戶_ph286012 追問

2021-06-30 16:23

銀行付款:
借:管理費用
貸:銀行
發(fā)票:
借:管理費用
貸:管理費用
這樣做嗎?

郭老師 解答

2021-06-30 16:24

借應付賬款貸管理費用,借管理費用貸應付賬款,用一個往來科目代替。

學堂用戶_ph286012 追問

2021-06-30 16:29

我之前沒有掛應付,現(xiàn)在回票了,也沒辦法掛應付

郭老師 解答

2021-06-30 16:34

可以掛
最后應付賬款沒有余額

學堂用戶_ph286012 追問

2021-06-30 16:38

之前:
借:管理費用
貸:銀行
現(xiàn)在:
借:管理費用
貸:應付
借:應付
貸:管理
我理解對嗎??
我現(xiàn)在直接做
借:管理
貸:管理
不是一樣嗎?

郭老師 解答

2021-06-30 16:46

你好對的,如果你暫估和發(fā)票的不一致的情況下,不能按你的方法來做。

學堂用戶_ph286012 追問

2021-06-30 16:54

一致的!發(fā)票金額就等于銀行付款,可以按我的做法嗎?

郭老師 解答

2021-06-30 16:56

是的可以的,可以的,可以的。

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相關(guān)問題討論
可以做費用的 發(fā)票到了之后,紅沖之前的,然后做發(fā)票的。
2021-06-30 16:13:14
需要發(fā)票這個,你找對方要發(fā)票這個 不要發(fā)票有風險
2020-05-22 07:31:01
你好 要有發(fā)票和回單 二個?
2021-12-08 14:48:37
0.3是尾數(shù)差異,吧0.3只能確認為預付賬款了,認證的進項稅,借:應交稅費—應交增值稅-進項稅 預付賬款0.3 貸:管理費用
2018-07-04 13:52:52
只有銀行回單沒有發(fā)票能做費用,匯算清繳要調(diào)整
2020-03-20 21:47:55
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