
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是當(dāng)月和借進(jìn)項(xiàng)稅一起做嗎?當(dāng)月能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
答: 你好,通常是分開做。 當(dāng)月的增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—(進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
請問 我有部能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 我現(xiàn)在認(rèn)證了 現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分錄怎么寫呢?
答: 你好,是什么原因需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 之前入賬的分錄是什么?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師購買空調(diào)的時候分錄是這樣的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么寫呢
答: 借;在建工程 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)


順心的烏龜 追問
2021-06-30 15:45
鄒老師 解答
2021-06-30 15:49