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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-06-30 08:36

你好
可以的
你們是有留底嗎

溪客 追問

2021-06-30 08:41

有留底的,一般不需要交增值稅,因?yàn)槭浅隹诘亩?,免抵退,一般都是退稅的,這個(gè)稅負(fù)怎么衡量?

郭老師 解答

2021-06-30 08:44

免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%;

免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%;注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額;

生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。

溪客 追問

2021-06-30 09:18

這個(gè)稅負(fù)率有沒有合理范圍?

郭老師 解答

2021-06-30 09:19

你好,這個(gè)得需要問下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局最低稅負(fù)要求就可以。

溪客 追問

2021-06-30 09:25

可以直接問嗎?會(huì)不會(huì)認(rèn)為我們要認(rèn)為控制?

郭老師 解答

2021-06-30 09:29

你好得私下問不能太明顯,因?yàn)檫@個(gè)是考核企業(yè)的,他不能隨便跟企業(yè)那邊說。

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)本來就是稅 咋還不含稅呢
2020-04-15 17:01:55
可以的
2017-04-26 14:11:50
你好,給員工報(bào)銷的金額是50,發(fā)票含稅51.5,是什么原因剩余的1.5沒有給報(bào)銷呢? 我需要知道這個(gè)原因,才知道如何做出準(zhǔn)確的分錄
2020-03-19 18:01:09
學(xué)員你好,你可以看當(dāng)月開具發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售金額就是你當(dāng)月的申報(bào)增值稅的銷售額,兩份作廢的金額是需要減去的,兩份當(dāng)月沖紅的發(fā)票需要減去,去年十月份的銷售負(fù)數(shù)票也就是紅字發(fā)票也是需要減去的。
2018-01-29 16:17:39
你好,如果是專票的話,不含稅金額做成本 如果是普票的話,含稅金額做成本
2021-06-24 21:02:34
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