
對方公司開錯增值稅進項稅號了,導致我不能認證,我當時沒有發(fā)現(xiàn),這種情況可以讓對方公司重開發(fā)票之后我再用于認證抵扣嗎
答: 您好,重開之后可以認證抵扣
上月給對方開出兩張紅字信息表,一張是稅號錯了,他們重開發(fā)票,一張是退貨的銷項負數(shù)票,這月報上月的稅時進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是這月才收到對方開過來的發(fā)票,現(xiàn)在這兩張發(fā)票該怎么處理?。?/p>
答: 重新認證。。。。。。。。。。。。跟收到發(fā)票一樣的操作
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月給對方開出兩張紅字信息表,一張是稅號錯了,他們重開發(fā)票,一張是退貨的銷項負數(shù)票,這月報上月的稅時進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是這月才收到對方開過來的發(fā)票,現(xiàn)在這兩張發(fā)票該怎么處理?。?/p>
答: 把上月轉(zhuǎn)出的進項稅紅沖,再按得的紅字發(fā)票做賬就行


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2021-06-29 16:12
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