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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-29 10:36

同學(xué)你好,沒有收到款先不用做分錄的;

味克仕~珊珊 追問

2021-06-29 10:39

老師,今天要打錢給我說,我該怎么做

味克仕~珊珊 追問

2021-06-29 10:39

原本是980000,打了280000萬

立紅老師 解答

2021-06-29 10:45

同學(xué)你好
借,銀行存款280000
貸,預(yù)收賬款280000

味克仕~珊珊 追問

2021-06-29 10:47

哦哦,我之前也是這么做的,但我有想要用應(yīng)付賬款這個(gè)科目,這樣資產(chǎn)增多,報(bào)表好看點(diǎn),但我又不知道怎么做

立紅老師 解答

2021-06-29 10:50

同學(xué)你好,這個(gè)不能用應(yīng)付賬款,要不用預(yù)收,要不用應(yīng)收代替的;

味克仕~珊珊 追問

2021-06-29 11:00

哦,老師,用應(yīng)收怎么做啊?

立紅老師 解答

2021-06-29 11:45

同學(xué)你好,
借,銀行存款
貸,應(yīng)收賬款;

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,沒有收到款先不用做分錄的;
2021-06-29 10:36:03
您好 請(qǐng)問您房租支付了么
2019-04-16 12:36:18
這個(gè)是按合同執(zhí)行,確認(rèn)收入處理 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 月末需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)——合同成本(毛利) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2019-09-09 16:43:42
訂立工程合同不做會(huì)計(jì)分錄 合同本身就不能作為會(huì)計(jì)記賬的原始憑證;況且合同還沒有履行不能先記賬。要等實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后再記賬。確認(rèn)收入要等工程結(jié)束驗(yàn)收開了工程發(fā)票才可以。在施工期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可以走預(yù)收預(yù)付賬。
2019-12-13 10:48:00
你好,同學(xué)。 這是根據(jù)你的合同履約情況來確定收入和成本的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款應(yīng)付賬款等 借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-02-16 18:13:17
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