老師,請問一下,四月至五月份發(fā)票稅率開錯了,應(yīng)該是1%稅率開成了o稅率,因為發(fā)票比較多,沖紅重開比較麻煩,下個月二季度申報補稅的話可不可以啊
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于2021-06-25 17:13 發(fā)布 ??1011次瀏覽
- 送心意
思淇老師
職稱: 稅務(wù)師
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你好,按照5%稅率申報增值稅
2019-10-07 08:24:41

您好,這個申報補稅一般是不通過的哦,建議您沖紅重開。
2021-06-25 17:14:52

您好!你就在收入那一行減去負(fù)數(shù)的金額就可以了。
2017-06-24 09:37:21

這個專票35萬-20萬,申報填寫2行=1行,對應(yīng)這個專票35萬不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18行=減免表上面減稅欄2.3.4列
2020-07-16 17:49:58

同學(xué)好,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,按以下公式計算銷售額:銷售額=含稅銷售額/(1%2B1%);適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照上述規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》本期應(yīng)納稅額減征額及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次?!对鲋刀惣{稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄不含稅銷售額計算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-04-01 14:36:18
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